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于2024-04-16 14:02 发布 98次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-04-16 14:05
你好,是的,就是这样子的。但是你这个不是含税金额吗?
ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问
2024-04-16 14:07
货款是1060元,运费12元,合计1072元。没有开票,写分录时这样写吗?借:库存现金1060 销售费用12,贷:营业外收入936.67 销项123.33
宋生老师 解答
2024-04-16 14:10
你好,这个做营业外收入不合适 。借方倒是没问题
2024-04-16 14:11
我们主营是服务业,这个是偶尔发生,那不做营业外,是其他业务收入吗?
2024-04-16 14:14
你好,是的,这样子的话,做其他业务收入。
2024-04-16 14:17
那是不是要得做其他业务成本结转存货的库存,但是这批货物是损失处理的,怎么写结转存货的分录
2024-04-16 14:20
处置价1060(含税),原价2447.7(含税)这部分差额作营业外支出?那其他业务成本的记账金额写多少
2024-04-16 14:24
你好,这个成本是原价,然后收入是处置价。
2024-04-16 14:37
老师能写下结转其他业务成本的分录和入账金额吗,没有理解文字性的表述
2024-04-16 14:38
你好!借银行存款1060 贷主营业务收入 应交税费然后借主营业务成本等2447 贷库存商品等
2024-04-16 14:39
差价不用管吗,月末结转的时候就算是本年利润的亏损?
2024-04-16 14:41
你好,是的,就是这样子差价,不用单独做分录。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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