送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-04-14 11:18

你好,你多付的那部分先做预付账款科目里:借:预付账款   贷:银行存款

结实的樱桃 追问

2018-04-14 11:23

后期还有也许往来啊

结实的樱桃 追问

2018-04-14 11:24

后期购入材料的金额还是小于多付给供应商的金额,如何做账?

阳老师 解答

2018-04-14 11:30

你好,你一直挂预付账款就可以了,到时候你先冲预付账款

结实的樱桃 追问

2018-04-14 11:41

后期材料入库金额还是小于多付给供应商金额,贷方是材料实际金额还是多付给供应商金额?

阳老师 解答

2018-04-14 12:48

你好,贷方为实际支付的,只是借方多一个预付账款科目

结实的樱桃 追问

2018-04-14 13:25

老师,是借原材料   预付账款  贷方预应付账款吗

阳老师 解答

2018-04-14 13:32

你好,借;原材料  预付账款   贷:银行存款

结实的樱桃 追问

2018-04-14 15:24

比如多付了60565  后面材料入库金额54808   你刚的分录借原材料58408   预付5757   贷银行存款60565对吗

结实的樱桃 追问

2018-04-14 15:29

老师,你看我做的分录,我觉得是不是少了一笔冲预付账款呢

阳老师 解答

2018-04-14 16:06

你好,你上面说那个金额借贷方不相等

结实的樱桃 追问

2018-04-14 16:09

请问老师,哪个不相等,多付的钱分了2笔付款,老师,请问你的会计分录怎么做?

阳老师 解答

2018-04-14 16:11

你好,你帮你的金额说给我我给你编制分录

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