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结实的樱桃
于2018-04-14 11:17 发布 2665次浏览
阳老师
职称: 中级会计师
2018-04-14 11:18
你好,你多付的那部分先做预付账款科目里:借:预付账款 贷:银行存款
结实的樱桃 追问
2018-04-14 11:23
后期还有也许往来啊
2018-04-14 11:24
后期购入材料的金额还是小于多付给供应商的金额,如何做账?
阳老师 解答
2018-04-14 11:30
你好,你一直挂预付账款就可以了,到时候你先冲预付账款
2018-04-14 11:41
后期材料入库金额还是小于多付给供应商金额,贷方是材料实际金额还是多付给供应商金额?
2018-04-14 12:48
你好,贷方为实际支付的,只是借方多一个预付账款科目
2018-04-14 13:25
老师,是借原材料 预付账款 贷方预应付账款吗
2018-04-14 13:32
你好,借;原材料 预付账款 贷:银行存款
2018-04-14 15:24
比如多付了60565 后面材料入库金额54808 你刚的分录借原材料58408 预付5757 贷银行存款60565对吗
2018-04-14 15:29
老师,你看我做的分录,我觉得是不是少了一笔冲预付账款呢
2018-04-14 16:06
你好,你上面说那个金额借贷方不相等
2018-04-14 16:09
请问老师,哪个不相等,多付的钱分了2笔付款,老师,请问你的会计分录怎么做?
2018-04-14 16:11
你好,你帮你的金额说给我我给你编制分录
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阳老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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