送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-04-15 19:26

您好,做账时,2018年4月,借;应收账款等科目,负数 1000元,贷:主营业务收入,负数 1000元减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。同时,结转成本,借;主营业务成本,负数 800,贷:库存商品,负数 800。 
所得税汇算清缴不进行调整的。

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