去年12月计提的:借:主营业务成本100元 贷:应付账款100 年底结转了成本了,发票现在收到,是专票6% 请问今年怎么做调整凭证
熙熙
于2024-04-30 11:37 发布 394次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-04-30 11:38
借:应交税费-增值税-进出
贷:利润分配-未分配利润
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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