老师我们公司2017.1月有一笔预估销售了24153.66kg单价51因为那个时候没有开票 分录借:应收账款1391975.43 贷:主营业务收入1231836.66 应交税费-应交增值税-销项税额160138.77 到了2017.6月冲销了预估销售中的11020kg也开专票了税率13%单价变为46.02 冲销时: 借:应收账款-635082.6 贷:主营业务收入-562020 应交税费-应交增值税-销项税额-73062.6 借:应收账款573040 贷:主营业务收入507115.05(46.02*11020) 应交税费-应交增值税-销项税额65924.95(507115.05*0.13) 2017年7月又冲销了剩余的但是税率变为11%了,税额只是冲销了66406.11还剩一部分税额20670.06元怎么记账?才能本来7月应该冲销税额87075.17 借:应收账款-756892.83 贷:主营业务收入-669816.66 应交税费-应交增值税-销项税额-66406.11 营业外支出--------------
只若初见
于2018-04-18 16:10 发布 945次浏览
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王瑞老师 解答
2018-04-18 20:23