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微信用户
于2024-05-09 11:45 发布 133次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-05-09 11:48
你好!你具体是发生了什么业务
微信用户 追问
2024-05-09 11:49
老师,固定资产是2月份的,当时没入,现在4月份发票来了,怎么入账啊
宋生老师 解答
2024-05-09 11:52
你好,你借固定资产 应交税费,应交增值税进项税额。贷预付账款等
2024-05-09 11:53
老师,但这个固定资产在软件的卡片账里填使用日期是按什么时候填呢
2024-05-09 11:58
你好,这个正规的做法是2月填然后拿到发票补充计提2个月的折旧
2024-05-09 12:45
老师,是不是必须要反结账呢
2024-05-09 13:44
你好!在软件上做固定资产折旧的是需要
2024-05-09 13:47
老师,是不是自己手动填制的固定资产折旧是不需要反结账的对吗?
2024-05-09 13:55
你好,是的。这样子的直接自己做凭证就行了。
2024-05-09 14:11
老师,我们公司所有的固定资产都是在财务软件里录卡片账的,如果现在又做个手工录入固定资产,就搞复杂了对吗?
2024-05-09 14:12
你好!是的,这样就搞复杂了
2024-05-09 15:03
老师,那我能否把4月收到的固定资产发票直接就录在4月份的卡片账里,5月份开始摊销?不管到底是哪个月的固定资产了,这样处理可以吗?
2024-05-09 15:07
你好!操作是没问题的。
2024-05-09 15:09
老师,这些是不是在课本里都没有的啊,感觉跟理论差距怎么这么大?
2024-05-09 15:11
你好,是的,因为书上是标准的做法,书上它也不会告诉你说是拿到了货,还没有拿到发票。因为按照规定的话,货跟票应该是一起到
2024-05-09 15:16
老师,是不是到实操上就不一定有标准的做法了对吗?那怎么样才知道自己做的对不对呢,有没有参考的答案啊
2024-05-09 15:18
你好,这个没有标准的答案。因为不是标准的做法就如同人生哈哈,并不是考上了北大第一名就能当主席
2024-05-09 15:21
老师,那遇到这些课本上没有的一般是根据什么来处理?是靠自己平时在工作中的职业判断吗?
2024-05-09 15:23
你好,是的,就是这样理解
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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