送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-09 11:48

你好!你具体是发生了什么业务

微信用户 追问

2024-05-09 11:49

老师,固定资产是2月份的,当时没入,现在4月份发票来了,怎么入账啊

宋生老师 解答

2024-05-09 11:52

你好,你借固定资产 应交税费,应交增值税进项税额。贷预付账款等

微信用户 追问

2024-05-09 11:53

老师,但这个固定资产在软件的卡片账里填使用日期是按什么时候填呢

宋生老师 解答

2024-05-09 11:58

你好,这个正规的做法是2月填
然后拿到发票补充计提2个月的折旧

微信用户 追问

2024-05-09 12:45

老师,是不是必须要反结账呢

宋生老师 解答

2024-05-09 13:44

你好!在软件上做固定资产折旧的是需要

微信用户 追问

2024-05-09 13:47

老师,是不是自己手动填制的固定资产折旧是不需要反结账的对吗?

宋生老师 解答

2024-05-09 13:55

你好,是的。这样子的直接自己做凭证就行了。

微信用户 追问

2024-05-09 14:11

老师,我们公司所有的固定资产都是在财务软件里录卡片账的,如果现在又做个手工录入固定资产,就搞复杂了对吗?

宋生老师 解答

2024-05-09 14:12

你好!是的,这样就搞复杂了

微信用户 追问

2024-05-09 15:03

老师,那我能否把4月收到的固定资产发票直接就录在4月份的卡片账里,5月份开始摊销?不管到底是哪个月的固定资产了,这样处理可以吗?

宋生老师 解答

2024-05-09 15:07

你好!操作是没问题的。

微信用户 追问

2024-05-09 15:09

老师,这些是不是在课本里都没有的啊,感觉跟理论差距怎么这么大?

宋生老师 解答

2024-05-09 15:11

你好,是的,因为书上是标准的做法,书上它也不会告诉你说是拿到了货,还没有拿到发票。因为按照规定的话,货跟票应该是一起到

微信用户 追问

2024-05-09 15:16

老师,是不是到实操上就不一定有标准的做法了对吗?那怎么样才知道自己做的对不对呢,有没有参考的答案啊

宋生老师 解答

2024-05-09 15:18

你好,这个没有标准的答案。因为不是标准的做法
就如同人生哈哈,并不是考上了北大第一名就能当主席

微信用户 追问

2024-05-09 15:21

老师,那遇到这些课本上没有的一般是根据什么来处理?是靠自己平时在工作中的职业判断吗?

宋生老师 解答

2024-05-09 15:23

你好,是的,就是这样理解

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