老师你好,公司要注销固定资产有车辆,应该怎么办第 问
您好 公司要注销固定资产有车辆 要把车辆处置掉然后才好注销 答
营养土怎么开票详细步骤 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
综合所得 所得项目 预扣预缴期限 预扣预缴应 问
你好,你这是要求做什么呀 答
企业一次性折旧固定资产的账务处理?(目的是为了降 问
借:管理费用 贷:累计折旧 就是这样做的 答
老师,请问股票收益是卖出价格减去买入价格,请问卖 问
您好,不减的,是纯买卖价 金融商品转让(6%) ——以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。 【提示】(1)“纯”卖出价、买入价,别考虑其他税费问题。财税2016年36号文件附件2 答
老师,就是我们老板支付油费什么的都是个人垫付的,我们公户里面没啥钱,那这个报销我要做怎么操作呢?我怎么入成本呢
答: 您好,这个的话,垫付,你们需要做其他应付款,相当于后期要归还老板
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是建筑行业,分包建楼房的,现在开发商没有给我们付工程款,要付钢材款支出什么的都是老板垫资的,那老板的垫支款我们做账分录计入哪里呢
答: 借工程施工贷其他应付款 做借款
老师好!有个人和我们公司老板一起跑业务,公司发给他业务提成。这个人在跑业务期间产生的住宿、餐费、和油费都是老板垫付拿公司报销,我该怎么入账呢?
我们公司做运输服务 支付给运输队的钱是成本 但是我们的收入还没结算就不能确定 那我这个月支付的运输费 就不能结转成本 那我用什么科目来归集这个费用呢
我想问下,客户帮我们垫付了运费之后,然后客户在货款里面也没有减去这个钱,最后我们才退给他,怎么做账啊?这个运费我们是要做进成本里面的
优雅的柚子 追问
2024-05-09 14:32
小锁老师 解答
2024-05-09 14:32