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巴巴脆
于2018-04-19 12:46 发布 1634次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-19 12:49
借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 你好,你可以补做这个收入分录
巴巴脆 追问
2018-04-19 13:08
2017年10月纳税申报表填的是362470.52 但开票软件销售额311441.56 那要怎么调整
邹老师 解答
2018-04-19 13:13
你好,需要根据少的收入做这个分录 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整362470.52 -311441.56 应交税费
2018-04-19 13:36
增值税纳税申报表的收入数362470.52是错的会计把几张发票的含税金额汇总填入了10月份的增值税纳税主表的销售额一栏中。实际收入为311441.56 刚好多了51028.96的销项税额。借:应收账款写哪个数呀
你好,应收账款需要按362470.52+销项税额确认
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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巴巴脆 追问
2018-04-19 13:08
邹老师 解答
2018-04-19 13:13
巴巴脆 追问
2018-04-19 13:36
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2018-04-19 13:36