送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-19 12:49

借;应收账款等科目  贷;以前年度损益调整   应交税费 
你好,你可以补做这个收入分录

巴巴脆 追问

2018-04-19 13:08

2017年10月纳税申报表填的是362470.52 
 但开票软件销售额311441.56 
 那要怎么调整

邹老师 解答

2018-04-19 13:13

你好,需要根据少的收入做这个分录  借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整362470.52 -311441.56   应交税费

巴巴脆 追问

2018-04-19 13:36

增值税纳税申报表的收入数362470.52是错的会计把几张发票的含税金额汇总填入了10月份的增值税纳税主表的销售额一栏中。实际收入为311441.56 
刚好多了51028.96的销项税额。借:应收账款写哪个数呀

邹老师 解答

2018-04-19 13:36

你好,应收账款需要按362470.52+销项税额确认

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