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小鱼儿
于2024-05-13 10:29 发布 200次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-13 10:30
你好,那你看一下他申报的时候申报重复了吗?
郭老师 解答
如果没有重复的话,借应交税费应交增值税销项待结算价款。
小鱼儿 追问
2024-05-13 10:31
我4月本月有留抵退税,收到退税款,借:银行收款,贷:应交税金一留抵退税,同时借:应交税金一留抵退税,贷:应交税金一进项税转出业务,分录对吗?
2024-05-13 10:32
记得可以这么做的。
可以的,可以这么做的。
2024-05-13 10:38
那问题1是借:应交税费一应交增值税销项待结结算价款,贷:应交税费一应交增值税销项税?
2024-05-13 10:39
借应交税费、应交增值税销项贷结算价款
2024-05-13 11:10
对,我写反了,贷:580101结算价款,这样最终应收帐款等于结算价款了?
2024-05-13 11:23
对呀,是啊,我上面已经给你回复了。咱可以不催问行吗?我上面给你写了,你按照正确的来填写就行。
你做错了,我就给你改成正确了,你不用再重新问了。
2024-05-13 11:27
就是问题1里确认结算收入的分录,原来确认结算价款凭证,借:应收帐款,贷:应交税费一应交增值税销项税,贷:580101结算价款,我用开具发票,借:应交税费一应交增值税销项税,货:结算价款吗?(580101结算价款)
2024-05-13 11:35
对的是的,你不是说他的增值税多确认了吗?你已经做了增值税,现在再做一次不就重复了。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
2024-05-13 10:30
小鱼儿 追问
2024-05-13 10:31
郭老师 解答
2024-05-13 10:32
郭老师 解答
2024-05-13 10:32
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2024-05-13 10:38
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2024-05-13 11:10
郭老师 解答
2024-05-13 11:23
郭老师 解答
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小鱼儿 追问
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郭老师 解答
2024-05-13 11:35