送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-05-13 10:30

你好,那你看一下他申报的时候申报重复了吗?

郭老师 解答

2024-05-13 10:30

如果没有重复的话,借应交税费应交增值税销项待结算价款。

小鱼儿 追问

2024-05-13 10:31

我4月本月有留抵退税,收到退税款,借:银行收款,贷:应交税金一留抵退税,同时借:应交税金一留抵退税,贷:应交税金一进项税转出业务,分录对吗?

郭老师 解答

2024-05-13 10:32

记得可以这么做的。

郭老师 解答

2024-05-13 10:32

可以的,可以这么做的。

小鱼儿 追问

2024-05-13 10:38

那问题1是借:应交税费一应交增值税销项待结结算价款,贷:应交税费一应交增值税销项税?

郭老师 解答

2024-05-13 10:39

借应交税费、应交增值税销项
贷结算价款

小鱼儿 追问

2024-05-13 11:10

对,我写反了,贷:580101结算价款,这样最终应收帐款等于结算价款了?

郭老师 解答

2024-05-13 11:23

对呀,是啊,我上面已经给你回复了。咱可以不催问行吗?我上面给你写了,你按照正确的来填写就行。

郭老师 解答

2024-05-13 11:23

你做错了,



我就给你改成正确了,




你不用再重新问了。

小鱼儿 追问

2024-05-13 11:27

就是问题1里确认结算收入的分录,原来确认结算价款凭证,借:应收帐款,贷:应交税费一应交增值税销项税,贷:580101结算价款,我用开具发票,借:应交税费一应交增值税销项税,货:结算价款吗?(580101结算价款)

郭老师 解答

2024-05-13 11:35

对的是的,你不是说他的增值税多确认了吗?你已经做了增值税,现在再做一次不就重复了。

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