送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-20 09:10

你好,你可以把预付,应付对冲,做无票购进,汇算清缴按规定予以调整

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你好,你可以把预付,应付对冲,做无票购进,汇算清缴按规定予以调整
2018-04-20 09:10:57
你好! 预付账款与应付暂估对冲,差异列入营业外支出,汇算清缴时调整;原材料金额17094.02在汇算清缴时作调增。
2018-05-04 17:22:01
你好! 分录做的对! 差异就记入发票到的那个月份了,不用再调整了
2019-02-07 18:18:34
您好,一般纳税人还是小规模? 先红冲A分录 借:存货5000 借:周转材料 2000 贷:应付账款7000 再按专票来记账 借:存货 4273.5 借:周转材料 1709.4 应交增值税-应交增值税(进项税额)1017.1 贷:银行存款 7000
2017-03-16 11:58:52
借;原材料 4273.5+726.5 周转材料 1709.4+290.6 贷;银行存款
2017-03-16 11:08:51
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