老师,有一笔业务,这个账应该怎么做,我公司付了B公司10000元的预付款,借记预付账款,贷记银行存款,现在退回部分安装的设备,还没有总结算,总结算我们还要补B公司的钱,就没有收到这个退货的钱。退的这个货需要做账吗?如果要做账,怎么做,记入什么科目,对方还没有给我们开发票,我们也还没有列入费用。
老鱼翁1918
于2024-05-15 09:42 发布 122次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-15 09:44
这个是对方应该给你们开发票对吧?
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其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,预付一般是提前支付,用采购商品或服务冲预付
2021-03-05 06:34:32
你好 预付账款增加,银行存款减少,都是资产类科目,先要理解预付账款的含义。
是我把钱先打给供应商,钱少了,资产多了,这个资产相当于存货,货会发过来的,货过来了,再把预付账款冲销掉。
2021-03-05 06:35:14
您好同学,是的,您做的凭证没问题
2022-02-04 21:09:13
这个是预存的话费,实际结算之后,在转入费用
2020-03-14 14:28:54
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老鱼翁1918 追问
2024-05-15 09:59
东老师 解答
2024-05-15 10:00