老师您好!24年员工报销水电费,没有发票,我做了暂估,2 问
直接把发票附在暂估的凭证后边就行 答
4月7日,销售A产品500件,单价¥120增值税率13%收到 问
借应收票据,商业承兑汇票67800 贷主营业务收入500×120, 应交税费应交增值税销项500×120×13% 答
老师您好,调整2023年增值税纳税申报,根据税务要求 问
您好,借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额。 答
收到建信融通,然后融资贴现怎么做账 问
你好,这个借银行存款财务费用贷,应收票据。 答
老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
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年末亏损转入利润分配借:利润分配—未分配利润 贷:本年利润年末未分配利润需要结转到?归0吗?借:累计利润 贷:利润分配—未分配利润
答: 同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
分配股红的分录怎么做?是借:利润分配---未分配利润 贷:利润分配――应付股利,借:利润分配――应付股利 贷:应付股利。还是直接借:利润分配――未分配利润 贷:应付股利
答: 你好,按第一种方式处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我想问一下,我这样做分录对不对,1、结转本年利润,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润, 2、提取盈余公积,借:利润分配-提取盈余公积,利润分配-应付利润,贷;利润分配-未分配利润,3、分配利润时 借;分配利润-应付利润 贷;银行存款/现金。 分配利润时需要分三级科目吗(分配利润-应付利润-**股东)?
答: 1是对的,2,提取盈余公积,借:利润分配-提取盈余公积,贷;盈余公积,3、分配利润时 借;分配利润-应付利润 贷;应付股利,借,应付股利,贷,银行存款
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夏花花 追问
2024-05-16 14:45
家权老师 解答
2024-05-16 14:47