单位购买商品,本来是100万的货,但是对方来了110万的发票,说好抵扣,这个账将来怎么处理?万一对方有天不认这10万虚开的账怎么办?可老板说就把这多开的10万进项给分公司去抵扣,一定要单独反映出来 这样的情况怎么处理?
周老师990649967
于2015-11-17 14:11 发布 761次浏览
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晓海老师
职称: 会计中级职称
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