老师我想问下,如果我购买衣服,手机作为职工福利费,这个开专票了,是不是分录借管理费用-福利费(含税)贷银行存款,然后当月认证,报税的时候,进项税额转出,对吗?还是分录要把福利费拆成进项税的?
菡
于2018-04-21 23:37 发布 608次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-22 05:26
你好,收到发票,发票入账时,要把福利费拆成进项税的,借:管理费用-福利费,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 然后进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
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你好,收到发票,发票入账时,要把福利费拆成进项税的,借:管理费用-福利费,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 然后进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
2018-04-22 05:26:56
你好完全正确
2017-01-12 23:35:41
借 管理费用 借进项 贷 应付福利费
然后借应付福利费 贷库存现金
下个月转出
2020-06-10 20:21:15
您好!需要进项税额转出的。
2021-01-25 11:30:02
需要通过应付职工薪酬,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,进项税额 贷银行,转出做借应付职工薪酬 贷进项税额转出,之后补计提,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-02-19 15:40:01
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