送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-23 12:10

借:固定资产   128119.66+12811.97+5717.93+225+120 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)   21780.34+343.07 
贷:银行存款    全部数据

香水百合 追问

2018-04-23 14:15

内账还要价税分离吗

江老师 解答

2018-04-23 14:16

内账可以按外账的做法处理,也可以不用价税分离处理

香水百合 追问

2018-04-23 14:38

老师,那是不是内账我所有的花费全部计入固定资产也是可以的

江老师 解答

2018-04-23 14:45

是的,内账可以根据自己的想法进行做账务处理,外账必须根据税法、会计法的相关制度进行要求规范处理

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相关问题讨论
借:固定资产 128119.66+12811.97+5717.93+225+120 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 21780.34+343.07 贷:银行存款 全部数据
2018-04-23 12:10:22
借税金及附加贷,应交税费,借应交税费贷银行存款。 购置税和车一块做固定资产。
2019-12-31 09:46:40
这两个是代扣代缴的吗
2019-04-28 11:01:40
你好借固定资产-车辆购置税,贷银行存款,借管理费用-车船税,代银行存款
2019-07-14 08:46:38
你好借固定资产-车辆购置税,贷银行存款
2020-08-03 09:37:24
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