送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-22 14:24

你好!只按实际缴纳的金额入账就行

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:26

那销项、进项税费金额怎么做好呢

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:28

余额又按照怎么来计入好呢

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:30

这样做是不是需要含税入账呢,我这边收入、成本都做成了价税分离

宋生老师 解答

2024-05-22 14:35

你好!内账不要管这些。
直接计含税收入,和含税材料成本

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:43

老师我已经做了几个月的账了,都是按照价税分离的方式做的,那现在要怎么办呢

宋生老师 解答

2024-05-22 14:49

你好,你也可以继续按照分离来做啊,这个没关系的。

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:53

所以现在我应该怎么做的好呢,这部分可以直接忽视的吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 14:59

只管缴纳部分的正确性?

宋生老师 解答

2024-05-22 15:05

你好是的,就是这样子,你可以只管实际的。

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 15:14

应交税费余额部分是不是只保留实际缴纳部分呢
如果是这样的话,是不是需要调整一笔凭证呢

宋生老师 解答

2024-05-22 15:16

你好,你可以调整,也可以继续按照你的做也行的。

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 15:29

如果调整成每月缴纳部分,要怎么做好呢,要怎么做科目调整好呢

宋生老师 解答

2024-05-22 15:31

你好,你把之前的,都冲减掉,你看有哪些科目有余额

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 15:38

现在账上的应交税费余额是129549.14元,实际应交税费6388.54元,怎么一笔调整好呢~~

宋生老师 解答

2024-05-22 15:42

您好,你把镜像与肖像都冲减掉啊。

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