老师,我企业是一个一般纳税人企业,我去年做账时有几张专票直接记入成本和费用了,未做价税分离,账中进项税额差了,这部份怎么调账,分录如何做? 老师回答:借应交税费应交增值税进项 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。 老师:24年5月份的汇算清缴我已报完,现在账中查出来,5月份的账里才要调错的这一部份,明年的汇算清缴调增吗?
????向阳而生????
于2024-05-29 12:18 发布 102次浏览
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