员工预支款3000元,报销时费用为3800元, 核销时做账: 借:管理费用-办公费 3800 贷:其他应收款-名字3800 余额在贷方代表公司还欠员800元,下次员工拿发票报销时,要怎么做账啊?
李同学
于2024-05-29 13:12 发布 91次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-29 13:12
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
2024-05-29 13:12:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款
有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款
2021-10-31 15:45:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
这样账务处理正确的
2021-03-17 21:18:09
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,同学。
可以的,不影响的
2021-01-16 17:52:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
当月报销,当月就付了 借管理费用 贷银行存款
老板1月报销,2月付款的,结果付了2次,相当于重复报销了,让老板把钱退回来就好,或者相当于老板借了备用金处理
2024-03-06 14:47:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李同学 追问
2024-05-29 13:13
东老师 解答
2024-05-29 13:14
李同学 追问
2024-05-29 13:15
东老师 解答
2024-05-29 13:16