购入商品时,借:库存商品,贷:银行存款,当时没收到发票,但是等到发票来了是一两个月后的事了,跟我的入库的月份对不上,这样就会形成把后面月份的发票做到前面月份了,这样我应该怎么处理呢?
彩虹
于2018-04-26 11:36 发布 693次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-26 11:37
您是小规模纳税人还是一般纳税人啊?
相关问题讨论
你好,是的
2017-01-05 14:37:26
你好 是的 先做暂估入库 收到发票冲你之前暂估分录 然后重新入库处理
2019-05-31 15:44:54
您是小规模纳税人还是一般纳税人啊?
2018-04-26 11:37:49
您好,
借;预付账款 贷;银行存款
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
发票到了,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
然后根据发票做购进分录
借;;库存商品或原材料 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2022-04-07 14:54:21
您好,这个是可以的,能这样做的,就是省略一个分录
2024-07-16 22:45:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
彩虹 追问
2018-04-26 11:39
张艳老师 解答
2018-04-26 11:44