老师你好,我有个问题(也是我前任的事),就是在去年12月为了企业达到规上的要求,提前开了几百万的销售出口发票,在12月时账务处理增加了销售,申报时也把这个销售额填上免抵退销售额行,当时没有申报退税,因为货没有发;在24年2月-5月吧也陆续的对应这批货也销售了一部份,每笔报关手续都有,暂时没有申报退税;我是刚到这个企业的,我的想法时,把去年12月提前开的出口发票开红字冲了,再每笔按流程退税;听他们的想法是今年再开发票,等退税款下来之后,再做笔红冲发票;我知道这种情况是不对的,但事情已经发生了,总要有个解决方案,听听老师的意见?(这个公司是初创阶段,1-5月的销售额,还比要红冲的销售小,)。
生活阳光
于2024-06-06 20:10 发布 156次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-06-06 20:26
同学你好,你的想法是对的,你要和领导表明一下你的想法,毕竟没有真实交易开发票属于虚开发票,是有税务风险的
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
生活阳光 追问
2024-06-06 21:24
波德老师 解答
2024-06-06 21:27