老师好,现在公司要注销,之前有张发票入当期损益(管理费用),但是实际只付了一半的款,还有一半的款如的其他应付款,现在要注销,这个合同我们和他们也没有继续合作,这个其他应付款怎么处理?
夏雨雨人
于2024-06-08 16:16 发布 202次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-08 16:17
你好,借其他应付款,贷营业外收入
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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