老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原因上月已抵扣进项税额不能抵扣,需转出,这样做分录对吗? 借 主营业务成本130 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 月末 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 贷 应交税费 未交增值税130 缴纳 借 应交税费 未交增值税130 贷 银行存款130
优雅的柚子
于2024-06-09 06:50 发布 289次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-06-09 06:51
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
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优雅的柚子 追问
2024-06-09 08:33
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2024-06-09 08:38