送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-06-11 09:35

你好,公户直接支付就可以的,没有发票的,你也可以正常做账,但是抵扣不了所得税。

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:42

直接转他 我需要申报个劳务报酬 或者个税呢, 还是直接对公转他,  他不是我们的员工, 临时找的一个人

郭老师 解答

2024-06-11 09:43

按照劳务报酬来申报个税。

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:44

怎么可以不扣 不申报个税,给他结算呢, 有没有更好的办法呢

郭老师 解答

2024-06-11 09:44

哦,那就公户支付给他,别开发票,不申报汇算清缴纳税条增。

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:45

他不是我们公司的员工,也可以按照员工这样报销给他吗 , 你是说 直接转他,不开发票,到时候汇算调增?

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:46

我们给他结算, 他是不是得给我们开发票

郭老师 解答

2024-06-11 09:47

不是按照员工的给他报销,就是支付支付安装费,可以是外面的人呀,不是报销。

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:49

那直接对公支付给他, 他是不是给我们开发票, 他需要给我们开几个点的 什么费用, 一个点的还是三个点的 ,让他开安装费吗

郭老师 解答

2024-06-11 09:51

是的,增值税1%,附加税6%,个税20%~40%。

为幸福努力 追问

2024-06-11 09:57

那你说的直接给他报销,汇算清缴调增,这个是不是就不用给我们开票了啊?  也不用申报劳务报酬20%了?

郭老师 解答

2024-06-11 09:59

对的是的,是这么做的。

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:14

老师我们需要给他付5656元, 如果都给我们代开发票的话, 怎么算5656元的劳务报酬税啊, 是税务代开发票的时候, 就就备注多少钱的个税吗, 到时候我们付5656元,直接扣去发票备注上面的个税是吗

郭老师 解答

2024-06-11 10:15

5656如果给你们单位开发票,增值税5656÷1.01*1%
附加税等于缴纳的增值税乘以6%
个税等于5656÷1.01×80%乘以20%。

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:23

老师 上面的增值税 附加税是临时工拿,还是我们公司拿这个钱, 个税肯定是临时工拿
问题2、 个税超过五千扣20%个税, 那可以开两笔不超过五千的,是不是就不用缴纳20%个税了呢

郭老师 解答

2024-06-11 10:24

对的对的,







第二个800以内的不需要交个税。

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:29

老师问题1 是谁缴增值税和附加税呢 ,开安装费 劳务报酬超过800都要按照20%缴纳个税? 那可以分好几个800元开吗 只要单张发票不满800 是不是都不用缴税,还是个人账户累计超过800,不管开几张都要按照20%缴个税?

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:32

个税等于5656÷1.01×80%乘以20%。 临时工结算是5656元。  给我们开5656元发票对吧, 5656除以1.01 是不含税价格吗 为什么还要除以1.01    ,为什么不用5656*80%*20%

郭老师 解答

2024-06-11 10:34

你好,2万以内,800以上的都需要交20%的个税,如果2万以上的需要交30%~40%。

郭老师 解答

2024-06-11 10:34

这个是一个月的累计,如果一个月不超过800的不需要交。

郭老师 解答

2024-06-11 10:35

对的是的,除以1.01是换算成不含税的,5656是含税的。

郭老师 解答

2024-06-11 10:35

超过800以上的你去算看一下劳务报酬算个税的方法吧。


4000以上的需要减除20%,那一减20%不就是80%嘛,4000以内的是减800。

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:36

1、如果临时工有车票发票,可以直接给我们,我们可以直接付款吗?
2、老师你说的增值税和附加税,是临时工开发票的时候缴纳,还是给我们发票的时候, 我把增值税和附加税和个税一起扣出来, 这三个谁是不是都是临时工承担?

郭老师 解答

2024-06-11 10:38

你好,车的发票是什么业务的?做的公共汽车什么的吗?
附加税和增值税的却数学开发票的时候直接收取了,你们单位不用扣除

为幸福努力 追问

2024-06-11 10:44

发票就是安装时候来回车票这样的,   个人给我们开劳务安装费 是不是只能开普通发票1% 的 , 这样还需要5656/1.01吗  ,缴个税时候还需要换成不含税计算吗,还是5656,应纳税额=收入×(1-20%)×20%   。5656*(1-20%)*20%=904.96  要扣这么多吗老师

郭老师 解答

2024-06-11 10:45

你直接按照不含税的金额来申报填写就可以了。发票上面不是有一个金额税额按照上面的金额来。

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