上月销售一批货分录:借:应收账款267300 贷:主营业务收入 267300 收款时借:现金267300 贷:应收账款267300 现在收回的货款支票没钱,要求客户退货264220元后面那的分录怎样做
爱吃蘑菇的小菇凉
于2018-04-27 16:08 发布 781次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-04-27 16:12
你好,首先把上个月收到的款的那笔凭证红冲,那你的差额是对方给钱了吗
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59

借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59

同学您好,赊销就有可能收不回来的风险,会导致资金流断裂
2022-04-17 09:38:22

计入营业外里面去,或者销售费用
2021-12-16 13:47:08
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2018-04-27 16:26
王晶老师 解答
2018-04-27 16:33