我公司用的是用友T3.请问我凭证做完,是要先记账,然后审核,在月未结转?那我做完要怎么核对银行账和日记账是否平呢?
Flower thorn
于2018-04-28 09:19 发布 3916次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-28 09:21
你好,现金明细账余额和出纳核对,银行明细账的余额和银行对账单核对,余额一致基本是对的。不然就不准确了。
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你好,现金明细账余额和出纳核对,银行明细账的余额和银行对账单核对,余额一致基本是对的。不然就不准确了。
2018-04-28 09:21:27
你好,是的,凭证做完之后,记账,审核,
2018-09-06 12:08:37
是先审核后记账处理。
2018-10-24 10:09:18
你好,做完账说明成本已经结转了
做完所有分录之后是先审核,然后过账,结转损益,再过账
2018-10-23 08:30:53
就是凭证填完之后先审核然后记账接着结转损益做报表
2016-03-06 22:03:13
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