请教一下,我们有一个合同是技术合同,因为该项技术我们做了咨询,5月付款,但对方完成了我们的咨询工作,6月才开具的发票,但是我们销项的技术合同也不负责,5月对方付款,我们5月开具了发票,那我们结转成本应该在什么时候结转呢?
云野
于2024-06-14 09:06 发布 156次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-14 09:08
你好在5月份结转成本,没有发票,你可以正常做账。发票到了之后,你再调整。
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你好,之前是多结转了成本还是少结转了?
2022-04-04 17:21:57
同学您好,
您是要损益结转,还是自己转
2021-09-26 11:45:30
你好。比如你销售一个产品
你销售出去收到的钱
做了收入
但是你这个产品有成本的
这个成本影响你的利润
收入减去成本才是你的毛利润
2021-09-19 10:26:26
您好,能否把信息说全?
2021-08-01 22:25:43
你好,你确认了收入,就可以结转成本。
2021-07-12 12:32:49
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