送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-04-28 15:33

你好,你可以修改一下期初余额,或者补一笔分录,

无心银 追问

2018-04-28 15:43

期初数修改不了,但是做分录我不知道该怎么做

蒋老师 解答

2018-04-28 15:50

你可以补一笔分录,借:其他应收款,贷:未分配利润,看你对应的科目是什么,一般期初差额放到未分配利润

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相关问题讨论
你好,多年的其他应收款收不回来 借:营业外支出,贷:其他应收款 
2023-03-28 10:15:07
同学您好,收入可以做其他应收款,也可做应收账款
2022-12-27 19:12:00
您好,一般挂预付账款,以后摊销。
2022-04-22 13:08:08
你好,资金没有收回,就继续挂账就是了 
2022-04-13 22:25:06
应收款包括了应收账款和其他应收款
2022-04-10 23:20:03
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