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宜昌邦盈会计事务有限公司
于2018-04-29 17:48 发布 1146次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-29 17:50
能回答
王雁鸣老师 解答
2018-04-29 17:51
计提时,借:管理费用-工资等科目,5000元,贷:应付职工薪酬-工资,5000元。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,4955,应交税费-应交个人所得税,45。
宜昌邦盈会计事务有限公司 追问
2018-04-29 17:55
这样做分录的话,应交税费一应交个人所得税怎么结平呢,永远是贷方余额,这部分也是公司给员工承担,虽然不邹税前扣除,但是如伺做帐务处理
2018-04-29 18:00
交税的时候,借:应交税费-应交个人所得税,45,贷:现金或者银行存款,45,就平了。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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王雁鸣老师 解答
2018-04-29 17:51
宜昌邦盈会计事务有限公司 追问
2018-04-29 17:55
王雁鸣老师 解答
2018-04-29 18:00