银行贷款利息是不是需要银行开具增值税普通发票 问
你好,你是指抵扣企业所得税? 答
老师您好!我们公司支付给对方的违约赔偿款,对方应 问
你好这个要看是什么原因要赔偿。 答
你好老师,5月个税申报是0元,申报成功后需要进行第 问
申报成功后,不需要进行第三方划扣 答
老师,一般纳税人收到销售方开具的物流辅助收派服 问
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 答
老师,无票的这种现在允许多少入账额度 问
没有限额的,据实申报增值税收入就行 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
老师我5月开具了发票应该异地预交税款,但5月没预交,在6月7号预交了,预交税款所属期是5月,缴纳是6月7号,这样的话这笔账务处理应该做在5月份还是6月份
答: 你好,缴纳的分录做到六月份。
建筑企业外地预缴 5月份开票,6月份去外地预缴,预缴发票的开票日期为6月,但是税款所属期是5月份,那请问这张预缴发票放在所属期5月抵扣还是6月抵扣
答: 你好,放到五月份来抵扣的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好!老师想问一下,我们是劳务公司,4月份开的发票,5月才异地预交的税款,所属期填的4月。当地5月申报4月的增值税,比对不过去。显示分次预交税款异常。这怎么办呢
答: 你好,同学。 你这分次如何 填写 的
如果我公司在5月收到6月7月服务费预售款,并且在5月开具了发票。申报时是应该将6.7月的预收款进行申报缴税,但是按照会计准则权责发生制应该做预收账款。这样的税会差异要怎么做帐处理?
项目负责人6月份开一张发票,预缴时间发生在5月,所属期也是5月份,那我预缴的税费是做到5月还是6月呀,申报增值税时候是在5月填写还是6月填写这预缴的税费?
老师,建筑公司,我们上个月给甲方开的票,本月征期前去异地预缴,属期写的5月份 这样的话,我们在这边报税,能抵这部分预缴的税吗?
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)