老师内部交易是固定资产的,一年一年的加哈? 问
你好!你说的一年一年的加,是加什么?你是想算什么? 答
老师,当月付汇,次月收到进口货物,月末需要按照资产 问
预付不需要调整应付需要 答
五月开白条发票可以告诉他们什么叫让利。不给开 问
同学,你好 具体什么问题? 答
劳务报酬所得,代扣代缴怎么申报个税的 问
您好, 收到劳务票后,在个税里面按劳务报酬来申报 答
老师今天注册公司一般认缴出资时间,和实缴出资时 问
认缴出资时间可选择2032年 答
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老师,前任给我九月份的余额表有预收预付科目余额给我的余额明细表里面全是只有应收应付,导致我现在入十月初余额只有应收应付,这样年初余额不一样了,我该如何操作呢?年初余额又不能随便改吧
答: 你好,没有关系的,按照移交给你的余额入账就行余额
现在要建账录入期初余额,上月预付账款期末余额在借方5000,可以录入应收账款借方余额5000吗
答: 直接建议期初建账时不要变动科目,因为这样会导致资产负债表的期初数据变化。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
知道上月应收累计余额,本月应收累计余额;上月应付累计余额,本月应付累计余额;这里的应收、应付是包括所有的类别,上月存货,本月存货,上月货币资金余额,本月货币资金余额,请问怎么算利润
答: 您好,建议按以上填写后的差额,来算利润处理。
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2024-06-21 13:52
朴老师 解答
2024-06-21 13:53
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2024-06-21 13:55
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