送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-02 11:25

借:管理费用等--福利费   贷:应付职工薪酬--福利费

千与千寻 追问

2018-05-02 13:06

老师,为什么是贷应付职工薪酬福利费呢?我们直接银行或者现金付款的。直接就是贷现金或者银行存款了。

张艳老师 解答

2018-05-02 13:09

规范的分录应该为 
借:管理费用等--福利费     贷:应付职工薪酬--福利费 
借:应付职工薪酬--福利费     贷:银行存款/库存现金 
也可以直接为 
借:管理费用等--福利费    贷:银行存款/库存现金

千与千寻 追问

2018-05-02 13:12

老师,您说的是两种情况么?我的分录是公司直接付。您说的是按照两步做账,是有报销单的情况下么?

千与千寻 追问

2018-05-02 13:13

可以直接入费用,贷现金或银行对么?还是必须按照规范的分两步呢?

千与千寻 追问

2018-05-02 13:29

老师,我正常工作如何做账呢,分开两步还是直接一个分录就可以呢?

张艳老师 解答

2018-05-02 14:17

1、不是的,按照正规的会计处理,是要通过应付职工薪酬--福利费科目过渡的。 
2、建议按照规范的两步走进行会计处理。 
抱歉,回复晚了

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相关问题讨论
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
2018-05-02 11:25:27
你好!应付福利费科目下核算
2015-10-09 16:20:12
你好!这些计入管理费用-福利费。
2017-09-22 10:45:41
这个做其他应收款,贷银行,扣做借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款水电费,
2020-06-09 10:56:33
你好,管理费用-福利费!
2018-10-05 11:13:31
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