送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-02 12:26

你好,借:无形资产   借:应交税费-应交增值税-进项税额  贷:其他应付款-老板。如果觉得我的回答还满意,请给我五星评价,谢谢。

明月倾城 追问

2018-05-03 08:43

然后通过银行存款支付老板,把其他应付款做平嘛<br><br>

徐阿富老师 解答

2018-05-03 08:48

你好,对的,非常正确。

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相关问题讨论
你好,借:无形资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-老板。如果觉得我的回答还满意,请给我五星评价,谢谢。
2018-05-02 12:26:55
现走其他应付款然后再走报销款处理。 团体意外险如果是为所有职工购买的福利不能抵扣进项。
2018-07-19 19:35:36
你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目 内帐可以这样做账务处理
2018-06-14 15:05:45
你好,蓝字发票正常做账, 红字发票冲红蓝字发票的金额,其中红字发票的应交税费-进项税额要改为贷应交税费-进项税额转出,
2019-07-12 15:04:10
这个你叫对方给一份委托收款协议就可以,证明这个个人是代这个公司收款
2019-09-26 09:17:42
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