送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-03 09:57

你好
借;银行存款   贷;专项应付款  20万
借;管理费用等科目  10000   应交税费(进项税额) 600  贷;银行存款
借;专项应付款  贷;营业外收入

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:02

老师的意思将专项应付款转入营业外收入?

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:03

不能直接下专项应付款吗?

邹老师 解答

2018-05-03 10:05

你好,需要根据费用发生情况,把相应的专项应付款转为营业外收入
你所指直接下专项应付款是什么意思?

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:06

列如直接直接支付会议费 借:专项应付款 贷:现金(银行存款)

邹老师 解答

2018-05-03 10:07

你好,不能这样处理的 
需要先计入费用,同时把专项应付款按相应比例结转到营业外收入才是的

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:09

我指的就是直接从专项应付款中列支,不通过费用列支

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:13

那上年列入不征税,本年再转出缴税

邹老师 解答

2018-05-03 10:14

你好,从专项应付款列支也是需要分两个步骤的
借;管理费用等科目 10000 应交税费(进项税额) 600 贷;银行存款
借;专项应付款 贷;营业外收入

Luck Fairy 追问

2018-05-03 10:18

我的谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-03 10:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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