送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-27 09:31

您好
请问什么原因要红冲 红冲后还开具正数发票吗

陈衬欢 追问

2024-06-27 09:52

不是的,双方都是一般纳税人,但是对方还没有把这个发票进行抵扣

陈衬欢 追问

2024-06-27 09:54

红冲后不再开票了,相当于作废

陈衬欢 追问

2024-06-27 09:57

我方与A公司达成合作协议组建的B公司,当时协议我方提供技术服务,开据专票,等B公司付后款我方再把款打回去作投资款,后面由于种种原因这个项目没有进行,票开了款没有收到,现在确定款无法收回,所以要红冲

bamboo老师 解答

2024-06-27 10:00

后面由于种种原因这个项目没有进行  那可以补充协议说明原因 双方签字盖章 然后开具红字发票

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相关问题讨论
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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