送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-30 15:51

您好
在6月增值税申报时做了无票收入,在6月需要做确认收入的分录
收入发票在7月份开,在申报7月份增值税时 未开票填负数 然后再根据开具的发票填写申报表

追问

2024-06-30 15:54

6月份做的收入分录不用在7月份冲销了重新在做一笔收入分录吗?申报表上具体怎么填呢?

bamboo老师 解答

2024-06-30 15:55

6月份做的收入分录在7月份做红冲 然后再根据发票写分录

在申报7月份增值税时 未开票栏次填负数 然后再根据开具的发票正常填写申报表  

追问

2024-06-30 16:30

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2024-06-30 16:46

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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