送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-04 12:49

一、按无票的销售收入做申报处理; 
二、需要进行年度纳税表的申报; 
三、税务专管员的说法正确,按含税金额交税,不管签订没有签订合同

燕子 追问

2018-05-04 13:03

老师,第一个问题你觉得是把这部分无票收入在开票系统里开出来好些,还是不开直接申报?不开直接申报造成比对不符怎么办?

江老师 解答

2018-05-04 14:29

开不开出来都可以进行申报税款处理。采购方要票才开具

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相关问题讨论
你好,已经计入了营业外收入,体现在利润总额中,就不需要再做纳税调增处理的
2019-07-29 21:50:43
你好 要交增值税的!应交增值税=总价/1.03*3%
2018-07-22 11:33:00
你好,需要的做的是应交税费,应交增值税,如果季度末45万以内,普通发票可以结转到营业外收入。
2021-09-03 14:38:23
您好 小规模纳税人开增值税普通发票和增值税专用发票缴税不一样
2019-08-31 17:43:13
小规模纳税人增值税普通发票不能抵扣进项税的,小规模纳税人专用发票也不能抵扣进项税
2018-08-10 16:29:56
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