老师,你好,我们是一家先进制造企业,现在税局让我们享受2023年进项税额的5%加计抵减增值税,比如我们加计抵减税额是10000,我应该怎么写这张凭证呢?
巧克力
于2024-07-03 11:22 发布 117次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-03 11:24
借,应交税费,应交增值税加计扣除。贷,营业外收入。
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2024-07-03 11:24:11
邮政,电信服务,现代服务,生活服务行业的可以
2019-05-07 09:43:19
是只有在进项税额大于内销销售额时才可能发生退税
2019-10-10 09:17:37
你好,如果购进抵扣了,是需要做进项税额转出处理的
2016-09-28 15:31:04
您好,增值税是不分来源,分性质的,只要是生产经营的进项税,都可以抵扣
2021-01-25 23:38:37
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巧克力 追问
2024-07-03 11:25
东老师 解答
2024-07-03 11:26