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酱酱
于2024-07-10 11:35 发布 120次浏览
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2024-07-10 11:38
您好, 这个不用做分录的,直接申报留底
酱酱 追问
2024-07-10 11:42
要做的话是怎么做的销项是0进项5234.52
2024-07-10 11:43
借 应交税费-应交增值税(一般纳税人)-转出未交增值税5234.52贷应交税费-未交增值税(一般纳税人)5234.52?
刘艳红老师 解答
进项大于销项,不用单独做分录,只需要将多余的金额留底即可,一般月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税。
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刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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酱酱 追问
2024-07-10 11:42
酱酱 追问
2024-07-10 11:43
刘艳红老师 解答
2024-07-10 11:43