送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-07 16:44

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,分录正确的,这些明细科目的余额都是年末一次结转的。
2018-06-26 16:46:07
同学你好 作为业务招待费的进项税额已经抵扣了,现在转出记账是借:管理费用-招待费 贷:应交税费-进项税额转出吗?——是的,是这样做的;
2020-09-03 11:18:40
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2018-05-07 16:44:15
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