老师,你好!21年应收账款有个二级科目录错了,现在我想直接冲红,改成正确的,但是跨年了,这种情况需要用到调整以前年度这个这个科目吗?
优雅的柚子
于2024-07-12 16:18 发布 152次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,
借,应收账款5
贷,坏账准备5
同时
借,银行存款5
贷,应收账款5
是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01

您好
请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
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