送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-07-13 21:08

您好,对的,这个是没错的,对

激情的耳机 追问

2024-07-13 21:10

前期暂估入库了,项目上零星材料拿发票来报销,可以冲减之前暂估入库的数吗?

激情的耳机 追问

2024-07-13 21:11

如果可以冲减之前暂估入库的分录要用什么科目记账呢?

小锁老师 解答

2024-07-13 21:14

您好,这个是可以冲减的,到时候做这个反向就可以的

激情的耳机 追问

2024-07-13 22:11

分录可以填写出来参考一下不

激情的耳机 追问

2024-07-13 22:15

我之前暂估入库的是用库存商品科目,现在的分录可以是,借:库存商品贷其他应付款吗?项目上采购零星材料的发票可以直接记入库存商品吗?

激情的耳机 追问

2024-07-13 22:17

然后再红冲暂估入库的数据,借库存商品红字贷应付账款-暂估入库红字

小锁老师 解答

2024-07-13 23:53

是这样的,暂估后是借方库存商品贷方其他应付款,然后没有跨年的情况下,借方其他应付款,贷方库存商品,这个就是红冲的了

小锁老师 解答

2024-07-13 23:53

你看这个分录和你说的那个一样

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