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千与千寻
于2018-05-08 10:45 发布 2338次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-08 10:45
你好,就按支付工资做账务处理就是了 借应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
千与千寻 追问
2018-05-08 10:47
正常的工资计提与发放时呢?会被这个提成的分录影响金额对吗?
2018-05-08 10:50
老师,可以直接做分录 借 管理费用一工资 贷 银行存款 吗?
邹老师 解答
2018-05-08 10:56
你好,正常的工资计提发放就做计提与发放分录就是了 不受这个提成影响的 需要先计提,然后发放才是 的
2018-05-08 11:00
老师,我们的应付职工薪酬一般都是先计提后发放,最后是平的。您现在让我在付提成的时候,直接 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,会让我的计提球和实发数不一致吖。而且我上面还有一个问题您没有回答。
2018-05-08 11:04
或者,我同样按照您的方法做分录,但是我需要先做一步计提提成。1计提提成 借管理费用一工资 贷 应付职工薪酬 2支付提成 借应付职工薪酬 贷 银行存款 这样可以么老师?
2018-05-08 11:11
你好,还有哪个问题? 可以的
2018-05-08 11:13
没事了,谢谢老师。我的这两步分录做的对就可以。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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