我司在2018年3月有三张进项发票已经在平台上勾选认证了,但是申报的时候没有填上去申报,后来5月头的时候已经去前台更正申报了3月所属期的增值税报表,那请问多缴的3000多块增值税,可以办理在以后月份抵扣增值税吗?
A会计学堂-孙老师
于2018-05-08 16:11 发布 4114次浏览
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张蓉老师
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认证当月抵扣60%,第十三个月时抵扣40%
2018-06-27 17:38:47
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留个你的邮箱,给你发个填写说明。
2018-07-10 16:49:10
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不是吧,你这个没有勾选确认这个签字?申报抵扣这个有????
2020-02-25 10:40:30
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4月申报增值税之前,可以勾选认证取得进项税发票,抵扣3月销项税
2021-03-31 14:38:47
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您好
进项税额留待有销项的时候继续抵扣
2019-10-17 21:03:07
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