客户现在要求开据17%税率的发票,可不可以在本次申报4月增值税时,按未开据发票销售申报缴税,等 6月申报时再调减呢?如果可以,具体怎么调?
沉睡的珊瑚
于2018-05-08 16:43 发布 629次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-08 16:45
可以的,您说的怎么调是什么意思?
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您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好 ; 如果是预缴多缴纳的 你可以申请退税的; 但是看税务局 一般是让你们做抵减的
2021-08-30 10:02:45
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
没有票企业正常做账 不代扣找交增值税
2019-08-07 18:43:34
可以的,您说的怎么调是什么意思?
2018-05-08 16:45:29
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沉睡的珊瑚 追问
2018-05-08 16:48
张艳老师 解答
2018-05-08 20:20