4月份有预收货款1万元,申报4月份收入时先按无票收入把1万元先申报,5.1日后再按17个点开票出去,对吗?那5.1号开票后,6月份申报5月份收入要怎么操作?这样不是重复了吗?
娇气的啤酒
于2018-05-08 16:58 发布 804次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!开票后,当月申报时,在“未开票收入”栏中,负数申报4月份的那个数即可
2018-05-08 18:12:52
您好,这个还是要做入信贷报告的
2019-11-28 06:32:01
三月份的预收货款不应该作为三月份的收入处理。
虽然三月份预收了货款,但是该批货物是在五月份发出的,因此,三月份只是提前收到了货款,并没有确认收入,不能将其作为三月份的收入处理。
2023-10-31 11:10:38
你好,当月预收货款,这个是通过预收账款科目核算。
预收货款在移送货物的时候,才确认收入的
2022-03-20 16:26:27
你好,同学,还是需要的
2019-11-02 09:11:15
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