送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-26 10:55

你好!借预付账款,贷以前年度损益调整

追问

2024-07-26 10:59

那么金额是待抵扣费用

追问

2024-07-26 11:00

那么金额为  待抵扣金额嘛?

宋生老师 解答

2024-07-26 11:01

你好!是待认证进项税额

追问

2024-07-26 11:09

是这样嘛0000

宋生老师 解答

2024-07-26 11:19

你好!是的,分录就是这样

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相关问题讨论
如果包含12月份的话,12月就开始平摊。没包括就在1月开始
2022-01-06 15:17:48
你好,是的,是这样处理的
2021-10-20 18:22:32
你好,这样做对的没错的。
2021-10-14 17:11:36
同学你好 贷预付账款
2021-08-03 09:20:02
一、付了3个月的房租,分录是: 借:预付账款6000 贷:银行存款 二、取得普通发票,分录是: 借:长期待摊费用——租赁费6000 贷:预付账款6000 三、按月摊销费用时,分录是: 借:管理费用——租赁费2000 贷:长期待摊费用——租赁费2000
2021-05-25 17:11:02
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