送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-26 10:55

你好!借预付账款,贷以前年度损益调整

追问

2024-07-26 10:59

那么金额是待抵扣费用

追问

2024-07-26 11:00

那么金额为  待抵扣金额嘛?

宋生老师 解答

2024-07-26 11:01

你好!是待认证进项税额

追问

2024-07-26 11:09

是这样嘛0000

宋生老师 解答

2024-07-26 11:19

你好!是的,分录就是这样

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相关问题讨论
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊 
2024-04-19 10:07:31
对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06
可以的,可以这样账务处理的额
2022-12-01 15:12:09
对的,是的,可以这么做的。
2022-12-01 14:06:59
如果包含12月份的话,12月就开始平摊。没包括就在1月开始
2022-01-06 15:17:48
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