老师 请问借款转为奖金,这种是必须按照工资申 问
奖金就需要申报个税,发票冲就不需要申报个税 答
老师公司里买了一张沙发,用在会议室的,这个进项能 问
你好,可以的,你可以做办公费抵扣。 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
您好,不付款也没有发票,不入账嘛,财务入账是跟钱有关的,这个资产在我们备查簿里登记 答
公司收到专精特新奖励,并开出发票,这笔业务如何处 问
你好,这个借银行存款贷营业外收入 答
现在我们武汉家具国补,我作为厂家,没有进项票,可很 问
你好,可以注册公司,所得税征收方式按照收入核定,这个需要和税务局协商,或者注册个体户也行。 答
本来应该做成借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金 但是我上个月做成借:管理费用 贷:库存现金了 我不想反结帐了 我这个月需要怎么捕一笔呢?
答: 你好!你不用补了。因为最终没变。你一定要补。就红字冲减之前的分录,然后按你说的分2部做
上月一笔账:借管理费用贷库存现金做成了借管理费用贷其他应收款,这个月要怎么改过来
答: 这个月的账目应该是借管理费用贷库存现金,贷其他应收款,具体来说,要将上月的借管理费用贷其他应收款改成借管理费用贷库存现金,即将上月借方管理费用改为贷方库存现金,将贷方其他应收款改为借方库存现金。拓展知识:企业的管理费用是指企业花费的基本管理费用,主要包括行政费用、研发费用、销售费用、财务费用等。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问:9月一笔分录做错了,本来正确的应该是报销个人垫付(借:管理费用,贷:其他应付款-Xx人,借:其他应付款-Xx 人,贷:银行存款)结果错误的做成(借:管理费用,贷:其他应付款-Xx人,借:管理费用,贷:银行存款)。10月该怎么处理错帐啊
答: 你好,借:管理费用,贷:银行存款,将这笔分录红字冲销,录入正确的可以了。
上个月老板从自己得私人账户买了办公用品了我挂账挂成了 借管理费用 贷库存现金我这个月可以补挂一笔吗?借:库存现金 贷:其他应付款吗
老师我直接去支付的费用可以这样做,借管理费用,贷库存现金,还是必须要记先垫支,借管理费用,贷其他应付款,给费用时借其他应付款,贷库存现金,
老师:我上个月的凭证是借:管理费用 贷:其他应付款(老板垫)。这个月还给他了,是借:其他应付款 贷:库存现金 。附件是附上什么呢?
公司的租赁费是经理用现金代垫的,做分录时是(1)借:库存现金 贷:其他应付款-XX (2)借:管理费用用-租赁费 贷:库存现金这么做对吗?还是合成一笔借:管理费用 贷:其他应付款XX就可以!
老板现是用其他应付款—老板,来日常运作。那购买东西时是这样做分录借:库存现金 贷;其他应付款同时 借:管理费用 贷:库存现金还是直接借:管理费用 贷:其他应付款?
阿晨 追问
2018-05-10 11:51
宋生老师 解答
2018-05-10 11:52
阿晨 追问
2018-05-10 12:08
宋生老师 解答
2018-05-10 13:39