送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-08 18:08

您好,分录不对,
借:管理费费用-工资      贷:应付职工薪酬-工资  
 借:应付职工薪酬-工资    贷:银行存款
他开票的金额不对,不收,如果金额对的,把我们申报个税更正申报把他删除

一叶知秋 追问

2024-08-08 18:10

不是开票不对,是开票少回来,老板就拿这么多的票回来给我们

廖君老师 解答

2024-08-08 18:11

您好,我说的就是金额少了,跟我们发给他的钱不一样,说的这个不对
现在处理是要么申报工资收入不要票,要么收票(金额正确)申报劳务报酬把工资收入申报更正

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