所得税年报中,纳税调整明细表A105000中的业务招待费的税收金额怎么计算的啊
紫焰
于2018-05-11 15:32 发布 2986次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
按两者计算的较小数据填写在税收金额栏次
2018-05-11 15:33:00
您好
A105000纳税调整项目明细表中的业务招待费税收金额是系统自动带入的 不需要您输入
2022-04-11 14:59:27
你需要仔细检查一下是否有输入错误,并确认金额是否正确。如果一切都正确,可能是系统的问题,我们可以联系系统管理员进行检查。
2023-03-10 16:21:42
你好,是不是当年没有取得收入,不得做任何扣除
2018-04-18 17:39:32
你好,账载金额就是你账面发生金额
税收金额按发生额60%与收入千分之5两者较小数据填写
2018-06-05 09:13:53
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