老师 我们公司有个员工出差 开的住宿费专票 金额开多了 实际报销金额小于票面金额 我是全部认证之后把未报销的部分做转出处理还是怎么处理呢
Lily
于2024-08-14 15:16 发布 339次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-08-14 15:17
是的,那个金额做进项转出就行
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住宿费税率只有3%和6%,没有5%的税率,5%是税率开错了。
2018-08-08 12:58:46

你好!
这个是合理的,公司没有承担住宿费的义务。
2022-02-22 01:46:32

你好 导演是单位职工吗
2020-01-09 10:21:11

你好,那是什么情况在经营住宿?
2019-12-12 14:39:32

你好!你是说对方要收你税点吗?
如果他是小微企业,可能可以免税
2019-10-28 15:16:14
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Lily 追问
2024-08-14 15:18
家权老师 解答
2024-08-14 15:20